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分享 – 采購(gòu)管理制度大全(采購(gòu)的制度與管理)

一、采購(gòu)審批制度

第1章 總則

第1條 目的

為了規(guī)范采購(gòu)申請(qǐng)審批過(guò)程,確保采購(gòu)物資符合公司需求和相關(guān)規(guī)范,并為采購(gòu)過(guò)程中各項(xiàng)申請(qǐng)和審批工作提供指引,特制定本制度。

第2條 適用范圍

本制度適用于公司采購(gòu)申請(qǐng)審批的管理工作。

第2章物資請(qǐng)購(gòu)與審核

第3條 各部門應(yīng)根據(jù)日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)需要編制“采購(gòu)申請(qǐng)單”,提出采購(gòu)申請(qǐng)并交采購(gòu)部。

第4條 “采購(gòu)申請(qǐng)單”要說(shuō)明請(qǐng)購(gòu)物資的品名、數(shù)量、需求日期、預(yù)算金額等內(nèi)容。

第5條 采購(gòu)部應(yīng)對(duì)各部門提交的“采購(gòu)申請(qǐng)單”進(jìn)行初步審核,審核過(guò)程中應(yīng)主要分析采購(gòu)需求是否和實(shí)際需求相符,并以企業(yè)采購(gòu)審核管理程序和日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的需要為依據(jù)。

第3章采購(gòu)申請(qǐng)與審批

第6條 匯總采購(gòu)需求

1.采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)匯總各部門的采購(gòu)需求,并編制“采購(gòu)需求匯總表”。

2.“采購(gòu)需求匯總表”編制完成后,應(yīng)仔細(xì)核查是否存在缺漏。

第7條 庫(kù)存調(diào)查

采購(gòu)需求匯總完畢后,采購(gòu)部應(yīng)對(duì)現(xiàn)有庫(kù)存進(jìn)行核查,了解現(xiàn)有庫(kù)存的實(shí)際情況。

第8條 編制采購(gòu)申請(qǐng)

1.采購(gòu)計(jì)劃主管、采購(gòu)專員應(yīng)根據(jù)物資庫(kù)存數(shù)量、安全存量等,計(jì)算出實(shí)際需求數(shù)量,并編制采購(gòu)作業(yè)計(jì)劃以及“采購(gòu)申請(qǐng)表”。

2.“采購(gòu)申請(qǐng)表”應(yīng)報(bào)采購(gòu)總監(jiān)、總經(jīng)理審批。

3.一般替代品物資采購(gòu)申請(qǐng)由所需采購(gòu)物資部門的經(jīng)理審批,重要物資或關(guān)鍵物資的替代品采購(gòu)申請(qǐng)由總經(jīng)理審批。若采購(gòu)物資涉及相關(guān)技術(shù)方面的問(wèn)題,應(yīng)有相關(guān)技術(shù)人員參與審批工作。

第9條 采購(gòu)預(yù)算制定及審批

1.采購(gòu)申請(qǐng)通過(guò)審批后,采購(gòu)部需要及時(shí)制定采購(gòu)預(yù)算,并報(bào)采購(gòu)總監(jiān)、財(cái)務(wù)部、總經(jīng)辦審批。

2.采購(gòu)預(yù)算通過(guò)審批后,采購(gòu)部應(yīng)據(jù)此編制采購(gòu)計(jì)劃,并實(shí)施采購(gòu)工作。

第4章 采購(gòu)實(shí)施及過(guò)程事項(xiàng)審批

第10條 供應(yīng)商開(kāi)發(fā)

1.采購(gòu)預(yù)算通過(guò)審批后,采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)尋找供應(yīng)商。

2.如果現(xiàn)有合作供應(yīng)商中沒(méi)有能供應(yīng)此種物資的,應(yīng)及時(shí)開(kāi)發(fā)供應(yīng)商。

第11條 供應(yīng)商選擇及審批

1.采購(gòu)部需從已有供應(yīng)商和新開(kāi)發(fā)的供應(yīng)商中選擇合適的供貨商。

2.選擇好供應(yīng)商后,應(yīng)及時(shí)報(bào)采購(gòu)總監(jiān)進(jìn)行審批。

第12條 采購(gòu)替代品申請(qǐng)及審批

1.如果所需物資已找到合適的供應(yīng)商,則應(yīng)及時(shí)安排采購(gòu)工作,確保物資及時(shí)交付。

2.如果所需物資因缺斷貨等其他原因暫時(shí)不能采購(gòu),就需要請(qǐng)購(gòu)部門尋找合適的替代品。

3.請(qǐng)購(gòu)部門若同意使用替代品,則應(yīng)向采購(gòu)部重新提交采購(gòu)申請(qǐng)。

4.請(qǐng)購(gòu)部門若堅(jiān)持采購(gòu)原物資,則應(yīng)終止本次采購(gòu)工作。

第5章 附則

第13條 本制度由采購(gòu)部制定,經(jīng)采購(gòu)總監(jiān)審核后通過(guò)。

第14條 本制度自公布之日起施行。

二、采購(gòu)合同執(zhí)行管理制度

第1章 總則

第1條 目的

為了確保采購(gòu)合同的順利執(zhí)行,降低采購(gòu)合同執(zhí)行過(guò)程中發(fā)生的違約事件提升采購(gòu)工作的管理水平,特制定本制度。

第2條 適用范圍

本制度適用于采購(gòu)合同的執(zhí)行控制工作。

第3條 管理職責(zé)

1.采購(gòu)部全面負(fù)責(zé)采購(gòu)合同的執(zhí)行。

2.法務(wù)部協(xié)助采購(gòu)部進(jìn)行索賠、糾紛的處理。

第2章 采購(gòu)訂單編制管理

第4條 采購(gòu)訂單編制程序

1.采購(gòu)合同簽訂后,采購(gòu)部應(yīng)根據(jù)本企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求和各部門的申請(qǐng)編制采購(gòu)訂單,經(jīng)采購(gòu)總監(jiān)審批后交送供應(yīng)商。

2.訂單發(fā)送到供應(yīng)商處后,采購(gòu)人員應(yīng)與供應(yīng)商代表進(jìn)行溝通,確認(rèn)其收到采購(gòu)訂單。

第5條 采購(gòu)訂單內(nèi)容規(guī)范

采購(gòu)訂單應(yīng)包括以下四項(xiàng)內(nèi)容。

1.采購(gòu)物資的名稱、品種、型號(hào)、規(guī)格。

2.訂貨總數(shù)量、分期交貨數(shù)和訂單號(hào)。

3.包裝運(yùn)輸說(shuō)明、到貨地點(diǎn)、隨貨文件和驗(yàn)收方法。

4.訂單生效條件和糾紛處理辦法等。

第3章 訂單執(zhí)行跟蹤管理

第6條 執(zhí)行訂單跟蹤

供應(yīng)商確認(rèn)采購(gòu)訂單后,采購(gòu)人員應(yīng)進(jìn)行跟蹤,實(shí)施訂單執(zhí)行過(guò)程中的管理監(jiān)控。

第7條 訂單跟蹤內(nèi)容

具體跟蹤事項(xiàng)主要包括以下四個(gè)方面。

1.跟蹤供應(yīng)商生產(chǎn)及備貨過(guò)程,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)反饋,出現(xiàn)變更時(shí)應(yīng)立即解決并保證準(zhǔn)時(shí)到貨。

2.隨時(shí)關(guān)注生產(chǎn)需求變化,如生產(chǎn)急需則應(yīng)立即與供應(yīng)商協(xié)調(diào),協(xié)助供應(yīng)商完成緊急供貨;如生產(chǎn)活動(dòng)出現(xiàn)延緩,經(jīng)采購(gòu)總監(jiān)批準(zhǔn)延緩或取消訂單時(shí),采購(gòu)人員應(yīng)與供應(yīng)商進(jìn)行溝通,確認(rèn)其可承受的延緩時(shí)間或中止訂單操作,并協(xié)商相關(guān)賠償事宜。

3.跟蹤庫(kù)存狀況,保證庫(kù)存水平。出現(xiàn)庫(kù)存過(guò)高或過(guò)低時(shí),應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系,制定相應(yīng)采購(gòu)方案,保證庫(kù)存控制在合理水平。

4.跟蹤物資的備貨、裝運(yùn)過(guò)程,確保供應(yīng)商發(fā)貨物資的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量符合要求。

第4章 采購(gòu)物資驗(yàn)收管理

第8條 物資驗(yàn)收步驟

1.采購(gòu)人員在接收貨物前應(yīng)與供應(yīng)商確認(rèn)交貨與驗(yàn)收時(shí)間,并保證相關(guān)事宜符合合同約定條款。

2.交貨驗(yàn)收的地點(diǎn)應(yīng)依照采購(gòu)合同制定地點(diǎn)為主,若預(yù)定地點(diǎn)因故無(wú)法進(jìn)行校驗(yàn),采購(gòu)人員應(yīng)提前通知供應(yīng)商并立即實(shí)施轉(zhuǎn)移辦理,確保在約定時(shí)間實(shí)施驗(yàn)收。

第9條 物資驗(yàn)收內(nèi)容

采購(gòu)物資的驗(yàn)收工作主要有以下三個(gè)方面的內(nèi)容。

1.驗(yàn)收數(shù)量,查驗(yàn)交貨數(shù)量是否與采購(gòu)合同、訂單及運(yùn)送憑單相符,采購(gòu)人員應(yīng)進(jìn)行兩次數(shù)量清點(diǎn),確保驗(yàn)收工作準(zhǔn)確無(wú)誤。

2.檢驗(yàn)質(zhì)量,確認(rèn)接收物資與訂購(gòu)物資一致,并檢驗(yàn)其質(zhì)量是否符合采購(gòu)合同約定的質(zhì)量要求,

3.檢驗(yàn)單證,即對(duì)供應(yīng)商的供貨清單與承運(yùn)單位的貨運(yùn)清單進(jìn)行檢驗(yàn)。

第10條 物資驗(yàn)收結(jié)果處理

采購(gòu)人員應(yīng)根據(jù)驗(yàn)收結(jié)果對(duì)物資進(jìn)行處理,具體處理辦法如下表所示。

物資驗(yàn)收結(jié)果處理說(shuō)明表

處理辦法

適用條件

具體說(shuō)明

入庫(kù)

驗(yàn)收合格的物資

對(duì)物資進(jìn)行“合格”標(biāo)識(shí),并交送倉(cāng)儲(chǔ)部辦理入庫(kù)手續(xù)

拒收

驗(yàn)收結(jié)果不符合合同條款規(guī)定的物資

1、 通知供應(yīng)商在限期內(nèi)收回物資

2、 若合同約定準(zhǔn)許換貨,則應(yīng)在供應(yīng)商交妥合格品后再發(fā)還

補(bǔ)齊

物資短損

通知供應(yīng)商在限期內(nèi)補(bǔ)齊短損物資

索賠

物資出現(xiàn)損壞

向供應(yīng)商或運(yùn)輸單位索賠

第5章 采購(gòu)結(jié)算管理

第11條 通知結(jié)算

采購(gòu)部確認(rèn)物資已驗(yàn)收入庫(kù)后,應(yīng)通知財(cái)務(wù)部按照采購(gòu)合同約定的方式進(jìn)行付款。

第12條 確認(rèn)到賬情況

財(cái)務(wù)部完成付款后,采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商進(jìn)行溝通,確認(rèn)款項(xiàng)到賬情況,執(zhí)行采購(gòu)合同。

第6章 合同執(zhí)行變更

第13條 合同變更條件

合同執(zhí)行中出現(xiàn)下列情況之一的,采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告,并按照國(guó)家法律法規(guī)、本企業(yè)有關(guān)規(guī)定及合同約定與供應(yīng)商代表協(xié)商變更或解除合同。

1.由于不可抗力致使合同不能執(zhí)行的。

2.對(duì)方在合同約定的期限內(nèi)沒(méi)有執(zhí)行合同所規(guī)定的義務(wù)的。

3.由于情況變更,致使本企業(yè)無(wú)法按約定執(zhí)行合同或雖能執(zhí)行但會(huì)導(dǎo)致重大損失的。

4.其他合同約定的或法律規(guī)定的情形。

第14條 合同變更處理程序

采購(gòu)合同需要變更時(shí),采購(gòu)部相關(guān)人員應(yīng)會(huì)同法律顧問(wèn)與合同雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成需進(jìn)行仲裁或訴訟的,采購(gòu)部相關(guān)人員協(xié)助法律顧問(wèn)辦理有關(guān)事宜。

第7章 合同執(zhí)行紀(jì)律規(guī)范

第15條 合同法律約束

采購(gòu)合同簽訂后即生效,具有法律約束力。采購(gòu)合同執(zhí)行的相關(guān)人員必須按合同約定全面履行規(guī)定的義務(wù),遵守誠(chéng)實(shí)信用原則,根據(jù)合同性質(zhì)、目的和交易習(xí)慣履行通知、協(xié)助和保密等義務(wù)。

第16條 執(zhí)行記錄管理

在采購(gòu)合同執(zhí)行過(guò)程中,采購(gòu)部應(yīng)對(duì)合同的執(zhí)行情況以臺(tái)賬形式作詳細(xì)全面的書面記錄,并保留相關(guān)能夠證明合同執(zhí)行情況的原始憑證。

第17條 違紀(jì)行為

采購(gòu)合同執(zhí)行與管理的相關(guān)人員不得有下列行為,否則將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)處分。

1.泄露合同內(nèi)容或私自更改合同內(nèi)容。

2.丟失合同。

3.參與合同工作時(shí)發(fā)生的嚴(yán)重的不負(fù)責(zé)任、不合規(guī)定的其他行為等。

第18條 合同執(zhí)行違紀(jì)處理

1.合同執(zhí)行過(guò)程中,相關(guān)人員違反國(guó)家和本企業(yè)相關(guān)規(guī)定,造成經(jīng)濟(jì)損失或其他損失的,本企業(yè)將視其性質(zhì)和情節(jié)輕重,給予責(zé)任人行政和經(jīng)濟(jì)處罰。

2.違紀(jì)情節(jié)嚴(yán)重、觸犯刑法的,應(yīng)及時(shí)移交司法部門處理,本企業(yè)保留對(duì)責(zé)任人的追索權(quán)。

第8章 附則

第19條 本制度由采購(gòu)部制定,經(jīng)總經(jīng)辦審批后通過(guò)。

第20條 本制度自公布之日起實(shí)施。

三、采購(gòu)授權(quán)審批制度

第1章 總則

第1條 目的

為明確審批人對(duì)采購(gòu)與付款業(yè)務(wù)的授權(quán)批準(zhǔn)方式、權(quán)限、程序、責(zé)任和相關(guān)控制措施,規(guī)定經(jīng)辦人辦理采購(gòu)與付款業(yè)務(wù)的職權(quán)范圍和工作要求,特制定本制度。

第2條 采購(gòu)業(yè)務(wù)中審批人應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行審批,不得超越審批權(quán)限。

第3條 嚴(yán)禁未經(jīng)授權(quán)的機(jī)構(gòu)或人員辦理采購(gòu)與付款業(yè)務(wù)。

1.采購(gòu)員應(yīng)當(dāng)在職權(quán)范圍內(nèi),按照審批人的批準(zhǔn)辦理采購(gòu)與付款業(yè)務(wù)。

2.對(duì)于審批人超越授權(quán)范圍審批的采購(gòu)與付款業(yè)務(wù),采購(gòu)員有權(quán)拒絕辦理,并及時(shí)向?qū)徟说纳霞?jí)授權(quán)部門報(bào)告。

第4條 對(duì)于重要和技術(shù)性較強(qiáng)的采購(gòu)業(yè)務(wù),采購(gòu)部應(yīng)當(dāng)組織專家進(jìn)行論證,實(shí)行集體決策和審批,防止出現(xiàn)決策失誤而給公司造成嚴(yán)重?fù)p失。

第2章 采購(gòu)業(yè)務(wù)程序

第5條 請(qǐng)購(gòu)

使用部門、倉(cāng)儲(chǔ)部門及其他相關(guān)部門根據(jù)公司采購(gòu)預(yù)算、實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要等提出采購(gòu)申請(qǐng),經(jīng)部門經(jīng)理簽字后,及時(shí)向采購(gòu)部門提出采購(gòu)申請(qǐng)。

第6條 審批

采購(gòu)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理根據(jù)規(guī)定的職責(zé)權(quán)限和程序?qū)Σ少?gòu)申請(qǐng)進(jìn)行審核審批。

1.采購(gòu)預(yù)算內(nèi)采購(gòu)金額在2萬(wàn)元以內(nèi)的,采購(gòu)部經(jīng)理審批;采購(gòu)金額在2萬(wàn)~5萬(wàn)元的,采購(gòu)部經(jīng)理審核,報(bào)請(qǐng)財(cái)務(wù)總監(jiān)審批;采購(gòu)金額在5萬(wàn)元(含)以上的,由財(cái)務(wù)總監(jiān)審核,報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理審批。

2.超預(yù)算或預(yù)算外采購(gòu)項(xiàng)目均由財(cái)務(wù)總監(jiān)審核,總經(jīng)理審批。

3.對(duì)不符合規(guī)定的采購(gòu)申請(qǐng),審批人應(yīng)當(dāng)要求請(qǐng)購(gòu)人員調(diào)整采購(gòu)內(nèi)容或拒絕批準(zhǔn)。

第7條 采購(gòu)

1.采購(gòu)部經(jīng)理根據(jù)經(jīng)過(guò)審批的請(qǐng)購(gòu)內(nèi)容,組織采購(gòu)員進(jìn)行采購(gòu)。

2.采購(gòu)員進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查,進(jìn)行比質(zhì)、比價(jià),擬定供應(yīng)商名單,經(jīng)采購(gòu)部經(jīng)理審核并提出參考意見(jiàn)后,交總經(jīng)理最終確定合格供應(yīng)商名單。

3.采購(gòu)部根據(jù)合格供應(yīng)商名單進(jìn)行采購(gòu)談判,采購(gòu)員擬定采購(gòu)合同后,交采購(gòu)部經(jīng)理審閱,報(bào)相關(guān)負(fù)責(zé)人審批后簽訂采購(gòu)合同。

(1)采購(gòu)計(jì)劃范圍內(nèi)金額在2萬(wàn)元以下的采購(gòu)合同,需由財(cái)務(wù)部審核后交采購(gòu)部經(jīng)理簽訂采購(gòu)合同即可。

(2)采購(gòu)計(jì)劃范圍內(nèi)金額在2萬(wàn)~5萬(wàn)元以內(nèi)的采購(gòu)合同,需交財(cái)務(wù)部審核,財(cái)務(wù)總監(jiān)審批后授權(quán)采購(gòu)部經(jīng)理簽訂采購(gòu)合同。

(3)采購(gòu)計(jì)劃范圍內(nèi)金額在5萬(wàn)元以上的采購(gòu)合同,經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核、總經(jīng)理審批后交授權(quán)采購(gòu)部經(jīng)理簽訂采購(gòu)合同。

(4)采購(gòu)計(jì)劃外的所有采購(gòu)合同,需由財(cái)務(wù)部核對(duì)后,交財(cái)務(wù)總監(jiān)審核,總經(jīng)理審批后授權(quán)采購(gòu)部經(jīng)理簽訂采購(gòu)合同。

第8條 驗(yàn)收

質(zhì)檢部門根據(jù)公司有關(guān)驗(yàn)收規(guī)定對(duì)采購(gòu)的物資進(jìn)行驗(yàn)收并入庫(kù),對(duì)于在驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部,采購(gòu)員根據(jù)驗(yàn)收情況進(jìn)行辦理。

1.驗(yàn)收過(guò)程中出現(xiàn)的采購(gòu)商品或勞務(wù)數(shù)量不符合公司規(guī)定的情況,采購(gòu)員需提出解決方案,報(bào)采購(gòu)部經(jīng)理審批。

2.采購(gòu)商品出現(xiàn)重大質(zhì)量問(wèn)題,由采購(gòu)部經(jīng)理組織召開(kāi)問(wèn)題解決會(huì)議,邀請(qǐng)質(zhì)檢部、財(cái)務(wù)部、技術(shù)等相關(guān)人員參加;采購(gòu)部負(fù)責(zé)編寫《問(wèn)題解決方案》,經(jīng)總經(jīng)理審批后負(fù)責(zé)處理。

第9條 付款

1.財(cái)務(wù)部應(yīng)付賬款會(huì)計(jì)對(duì)采購(gòu)業(yè)務(wù)的各種原始憑證進(jìn)行審核,具體審核采購(gòu)的各種單據(jù)和憑證是否齊備,內(nèi)容是否真實(shí),手續(xù)是否齊全,計(jì)算是否正確。

2.應(yīng)付賬款在2萬(wàn)元以內(nèi)的,財(cái)務(wù)部經(jīng)理審批;應(yīng)付賬款在2萬(wàn)~5萬(wàn)元的,財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核,財(cái)務(wù)總監(jiān)審批;應(yīng)付賬款在5萬(wàn)元以上,財(cái)務(wù)總監(jiān)審核,總經(jīng)理審批。

3.預(yù)付款與定金在1萬(wàn)元以內(nèi)的,財(cái)務(wù)部經(jīng)理審批即可;預(yù)付款與定金在1萬(wàn)~3萬(wàn)元以內(nèi)的,報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)審批;預(yù)付款與定金在3萬(wàn)元以上的,由總經(jīng)理審批。

4.審核無(wú)誤后交財(cái)務(wù)部應(yīng)收賬款會(huì)計(jì)開(kāi)具付款憑證,交出納辦理貨款支付,并通知采購(gòu)員聯(lián)系供應(yīng)商。

第3章 采購(gòu)賬務(wù)處理

第10條 財(cái)務(wù)部在采購(gòu)單據(jù)齊全的情況下,按照《會(huì)計(jì)核算規(guī)定》及時(shí)、準(zhǔn)確地編制記賬憑證。

第11條 將請(qǐng)購(gòu)單、訂購(gòu)單、驗(yàn)收單、外購(gòu)物資入庫(kù)單、專用發(fā)票以及進(jìn)口物資的報(bào)關(guān)單等支持性憑證附在記賬憑證的后面。如憑證資料較多,也可另外裝訂成冊(cè),注明索引號(hào)后存檔。

第12條 每月應(yīng)根據(jù)記賬憑證準(zhǔn)確、及時(shí)地登記入“存貨”及“貨幣資金”、“應(yīng)付賬款”分類明細(xì)賬。

第13條 對(duì)賬

1.財(cái)務(wù)部門應(yīng)于每月末與供應(yīng)商進(jìn)行貨款結(jié)算的核對(duì)。

2.取得供應(yīng)商對(duì)賬單,審核其余額與企業(yè)“應(yīng)付賬款”余額是否一致,在考慮買賣雙方在收發(fā)貨物上可能存在時(shí)間差等因素之后,公司與供應(yīng)商的月末余額應(yīng)保持一致。

第4章 附則

第14條 本制度由采購(gòu)部會(huì)同公司其他有關(guān)部門解釋。

第15條 本制度自 年 月 日起開(kāi)始實(shí)施。

第16條 相關(guān)文件表單

1.《問(wèn)題解決方案》。

2.《會(huì)計(jì)核算規(guī)定》。

四、采購(gòu)信息保密制度

第1章 總則

第1條 目的

為規(guī)范采購(gòu)專員在采購(gòu)活動(dòng)中的行為,維護(hù)公司的商業(yè)利益,根據(jù)公司實(shí)際情況,特制定本制度。

第2條 適用范圍

本制度適用于公司采購(gòu)相關(guān)信息的保密管理工作。

第3條 職責(zé)分工

1.總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)公司信息保密的管理工作,制定采購(gòu)信息保密信息,并處理執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。

2.人力資源部負(fù)責(zé)公司全體員工的保密教育和涉密員工的保密管理,以及相關(guān)方面的保密工作指導(dǎo)。

3.采購(gòu)部及相關(guān)部門人員執(zhí)行信息保密制度的相關(guān)規(guī)定。

第2章 采購(gòu)信息密級(jí)分級(jí)

第4條 信息密級(jí)規(guī)定

公司的采購(gòu)信息,根據(jù)保密程度和重要程度的不同可以分為絕密信息、機(jī)密信息、秘密信息和內(nèi)部公開(kāi)信息四類。

第5條 絕密信息

1.絕密信息是指極為重要的公司核心商業(yè)秘密,如被泄露會(huì)使公司利益遭到特別嚴(yán)重的損失,包括投標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)文件、定標(biāo)文件、合同協(xié)議信息、采購(gòu)數(shù)據(jù)、公司技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等信息。

2.絕密信息的閱讀范圍。只有得到涉密信息部門或項(xiàng)目主管書面許可方可根據(jù)工作需要進(jìn)行內(nèi)部加密傳遞,且傳遞范圍僅限于需求部門主管或項(xiàng)目的負(fù)責(zé)人,由部門主管或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)業(yè)務(wù)需要進(jìn)行分割、整理后傳達(dá)給本部門的員工。

3.審批形式。許可須采用郵件回復(fù)、簽字審批等有文字記載的書面方式進(jìn)行,未經(jīng)批準(zhǔn)不得向任何人泄露,未經(jīng)批準(zhǔn)擅自將此級(jí)別信息對(duì)外發(fā)布的,按泄密處理,責(zé)任人和部門主管負(fù)連帶責(zé)任。

4.承擔(dān)責(zé)任。需求部門主管或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對(duì)接收到的資料信息的安全性和合理使用負(fù)責(zé)。因本人或本部門人員原因造成資料外泄的,由部門主管首先負(fù)管理責(zé)任,同時(shí)追究直接責(zé)任人的責(zé)任。

第6條 機(jī)密信息

1.機(jī)密信息是指重要的公司秘密,如被泄露會(huì)使公司利益遭受嚴(yán)重?fù)p失,主要包括項(xiàng)目采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)專項(xiàng)業(yè)務(wù)會(huì)議紀(jì)要、采購(gòu)工作計(jì)劃與總結(jié)、公司采購(gòu)月報(bào)、采購(gòu)合同臺(tái)賬、招標(biāo)文件、供應(yīng)商信息等對(duì)公司經(jīng)營(yíng)有重大商業(yè)價(jià)值的信息。

2.機(jī)密信息閱知范圍。各個(gè)部門因工作關(guān)系,經(jīng)部門經(jīng)理審批后可了解相關(guān)信息,但嚴(yán)禁復(fù)制拷貝,需要復(fù)制拷貝前須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。此級(jí)別信息經(jīng)審批后可以在具有相關(guān)業(yè)務(wù)聯(lián)系的經(jīng)理層傳遞,不得發(fā)布給與業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的經(jīng)理和普通員工,更不得對(duì)外泄露。

第7條 秘密信息

1.秘密信息是指公司一般商業(yè)秘密,一旦泄露會(huì)使公司的利益遭受損失。主要包括日常的部門內(nèi)部討論、論證結(jié)論、日常采購(gòu)工作信息等。

2.秘密信息閱知范圍。此級(jí)別信息由部門經(jīng)理決定發(fā)布范圍,可以在具有相關(guān)業(yè)務(wù)聯(lián)系的員工間傳遞,但不得發(fā)布給與業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的員工,更不得對(duì)外泄露。

第8條 內(nèi)部公開(kāi)信息

1.內(nèi)部公開(kāi)信息是指內(nèi)部非保密信息,包括以公司名義發(fā)出的有關(guān)合約采購(gòu)的制度要求、通知通報(bào)、人事任免、采購(gòu)人員名錄、涉及采購(gòu)內(nèi)容的綜合會(huì)議紀(jì)要等信息。

2.內(nèi)部公開(kāi)信息閱知范圍。此級(jí)別信息可以在公司范圍內(nèi)發(fā)布傳遞,但不得對(duì)外公布。

第3章 采購(gòu)信息分類保密規(guī)定

第9條 招標(biāo)信息保密規(guī)定

1.在招標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)的過(guò)程中,除各招標(biāo)采購(gòu)相關(guān)人員外,其他人無(wú)權(quán)查看有關(guān)標(biāo)書等的任何信息,所有與招標(biāo)采購(gòu)工作相關(guān)的人員不得私自向非授權(quán)人員透露投標(biāo)信息。

2.在招標(biāo)采購(gòu)過(guò)程中,所有與招標(biāo)采購(gòu)工作相關(guān)的人員不得私自向非授權(quán)人透露有關(guān)招標(biāo)采購(gòu)的信息,更不得引導(dǎo)投標(biāo)單位如何中標(biāo)。

3.在定標(biāo)過(guò)程中,所有與招標(biāo)采購(gòu)工作相關(guān)的人員不得向他人透露意向定標(biāo)供應(yīng)商等的任何定標(biāo)信息。

第10條 合同信息保密規(guī)定

1.合同信息包括合同文本,特別是物資價(jià)格、運(yùn)輸價(jià)格、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求,還包括物資所對(duì)應(yīng)的型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等信息。

2.合同價(jià)格信息除采購(gòu)、成本人員及相關(guān)負(fù)責(zé)人外,其他人無(wú)權(quán)查看,如遇特殊情況需報(bào)總經(jīng)理審批。

第11條 供應(yīng)商信息保密規(guī)定

1.供應(yīng)商信息包括供應(yīng)商公司信息、供應(yīng)產(chǎn)品或提供的服務(wù)、聯(lián)系方式、合作情況等信息。

2.凡有權(quán)查閱合格和試用供應(yīng)商信息的人員,應(yīng)嚴(yán)守信息,確保不向外傳播;非授權(quán)人如需查閱合格或試用供應(yīng)商的信息,需報(bào)總經(jīng)理審批。

第4章 采購(gòu)信息保密措施

第12條 涉密員工管理措施

1.采購(gòu)專員在與公司建立勞動(dòng)關(guān)系的同時(shí),由公司人力資源部代表公司與其簽署保密合同,以此互相監(jiān)督,共同保障公司商業(yè)秘密的安全。

2.采購(gòu)專員在日常工作中,除需認(rèn)真履行崗位職責(zé),服從本部門主管的領(lǐng)導(dǎo)外,還要嚴(yán)格按相關(guān)保密要求做好公司秘密的保守和保護(hù)工作,并接受相關(guān)保密管理部門的工作指導(dǎo)和監(jiān)督、檢查。

3.采購(gòu)部應(yīng)定期對(duì)與本部門管理職能相關(guān)的涉密人員進(jìn)行保密檢查,原則上每年不少于兩次,對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題應(yīng)及時(shí)給予指導(dǎo)、指正,落實(shí)整改措施,并及時(shí)總結(jié)和推廣涉密員工在保密工作中好的做法和經(jīng)驗(yàn)。檢查結(jié)果應(yīng)向涉密員工所在部門的主管反饋,納入該員工月度、年度的崗位和績(jī)效考核中,作為獎(jiǎng)懲的依據(jù)之一。

4.對(duì)新安排至采購(gòu)崗位的涉密員工,人力資源部除進(jìn)行常規(guī)的入職教育外,應(yīng)會(huì)同采購(gòu)部主管共同進(jìn)行入職保密教育;涉密員工因工作需要進(jìn)行崗位變更時(shí),部門主管應(yīng)監(jiān)督其對(duì)保密工作的移交,人力資源部應(yīng)對(duì)其進(jìn)行離崗保密教育。

第13條 來(lái)訪接待管理措施

1.公司供應(yīng)商的來(lái)訪接待,由采購(gòu)部負(fù)責(zé)向總經(jīng)理備案,并按統(tǒng)一的公司介紹資料和公司產(chǎn)品樣本向來(lái)訪者介紹。

2.應(yīng)定期完善、修改公司簡(jiǎn)介及用于接待的音像資料,并報(bào)經(jīng)公司保密管理部門審核批準(zhǔn)后方可用于接待。未經(jīng)許可,接待中不得涉及公司秘密事項(xiàng)內(nèi)容。

3.采購(gòu)部接受接待任務(wù)后,應(yīng)事先制訂接待計(jì)劃和參觀路線,報(bào)公司總經(jīng)理或保密管理部門批準(zhǔn)。未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),不得擅自帶領(lǐng)來(lái)訪參觀人員進(jìn)入重點(diǎn)部門和重點(diǎn)部位。

第14條 信息日常操作規(guī)定

1.應(yīng)定期備份保密信息。

2.對(duì)收發(fā)文件、資料要建立登記制度,嚴(yán)格實(shí)行簽收手續(xù)。

3.對(duì)遞送的秘密文件、資料,要嚴(yán)格履行登記簽收手續(xù),一律要密封包裝,并標(biāo)明密級(jí)。

4.銷毀秘密文件、資料時(shí)必須按規(guī)定登記造冊(cè),經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,用碎紙機(jī)碎掉。

5.屬于秘密信息內(nèi)容的會(huì)議和其他活動(dòng),應(yīng)采取保密措施,包括選擇具備保密條件的會(huì)議場(chǎng)所,限定參加會(huì)議人員的范圍,確定會(huì)議內(nèi)容傳達(dá)的范圍。

6.公司的電腦上不得擅自安裝或運(yùn)行修改操作系統(tǒng)運(yùn)行參數(shù)的軟件,不得從事擾亂公司網(wǎng)絡(luò)正常運(yùn)行的活動(dòng)。

7.公司員工不得將電腦密碼告知非授權(quán)人,不得擅自使用他人電腦。

第15條 違規(guī)責(zé)任追究措施

1.對(duì)于重要資料沒(méi)有備份、備份不全或備份錯(cuò)誤的,根據(jù)給公司造成的損失追究其相應(yīng)的責(zé)任。

2.違反本制度規(guī)定的員工,對(duì)相關(guān)責(zé)任人員予以警告或罰款,行政記過(guò)、記大過(guò)直至開(kāi)除。

3.違反本制度規(guī)定的員工,因過(guò)失導(dǎo)致數(shù)據(jù)信息遺失、泄露,對(duì)責(zé)任人處以警告或罰款;竊取公司商業(yè)秘密范圍的數(shù)據(jù)信息或惡意偽造篡改數(shù)據(jù)的,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即辭退,取消全部股權(quán)期權(quán)獎(jiǎng)金紅利,除按勞動(dòng)合同和競(jìng)業(yè)禁止約定處罰外,構(gòu)成犯罪的報(bào)司法機(jī)關(guān)追究其刑事責(zé)任。

4.違反本制度規(guī)定的員工,除給予警告、罰款、記過(guò)、記大過(guò)、辭退等行政處分外,如給公司造成經(jīng)濟(jì)損失,同時(shí)承擔(dān)民事賠償責(zé)任,部門主管有過(guò)失的負(fù)連帶賠償責(zé)任。構(gòu)成犯罪的,報(bào)送司法機(jī)關(guān)依法追究其刑事責(zé)任。

第5章 附則

第16條 公司員工均應(yīng)理解并遵守本制度的相關(guān)規(guī)定,主動(dòng)避免獲知非授權(quán)信息。

第17條 采購(gòu)保密信息的標(biāo)注、保存、借閱、打印、復(fù)制、分發(fā)傳遞、銷毀、監(jiān)控和失密情況的處理,按公司信息保密制度的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第18條 本制度由總經(jīng)理辦公室制定,報(bào)總經(jīng)理審批后執(zhí)行。

第19條 本制度自 年 月 日起生效。

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