新注冊公司如何開票?公司開票流程和規(guī)范
北京公司經(jīng)營中,開票是一個重要的環(huán)節(jié),需要規(guī)范整體的流程,并且要取得責(zé)任相關(guān)方的確認,在這種情況下,就可以提升公司財務(wù)的日常業(yè)務(wù)能力,從而提升企業(yè)的運行效率,在公司管理和執(zhí)行能力方面,也可以獲得快速的提升。財務(wù)部已經(jīng)給出了具體的開票流程和規(guī)范,統(tǒng)一發(fā)布之后,在提供的權(quán)限范圍內(nèi)進行查詢和解釋。
那么我們就從北京公司開票流程和規(guī)范的角度,進行詳細的分析,來幫助公司財務(wù)部門更加明確正確的開票流程,讓業(yè)務(wù)部的全體工作人員來了解流程管理和規(guī)范,從而來規(guī)范經(jīng)營中的財務(wù)開票處理流程。
一、開票申請人
北京公司的開票申請人:經(jīng)辦銷售人員。
二、開票內(nèi)容分析
企業(yè)銷售人員在申請開票的時候,是需要了解開票內(nèi)容的,對于客戶承諾開票,就要以這些內(nèi)容為基礎(chǔ),為客戶進行講解,做好開票信息的確認,避免帶來一些不必要麻煩。
1.開票的內(nèi)容包括哪些
首先,確定客戶的開票名稱;其次,確定納稅人的識別號;再次,確定客戶的地址和電話;最后,確定開戶行和賬號。在開具增值稅普通發(fā)票的時候,確定第一項即可;在開具增值稅專用發(fā)票的時候,需要提供這四項內(nèi)容,缺一不可。
2.財務(wù)與銷售部門核對開票信息
銷售部門的人員發(fā)出開票申請之后,財務(wù)部門的工作人員需要對于現(xiàn)有客戶開票的信息進行整理,對于新客戶開票的信息進行補充,信息登記錄入專用的表格內(nèi),將信息發(fā)送給銷售部門確認,然后雙方留檔。
3.客戶開票信息變更問題
一些企業(yè)經(jīng)營中,各種信息可能會發(fā)生變革,銷售部門的工作人員獲取信息之后,要及時上報給財務(wù)部門,避免再次開票過程中搞錯了信息。
三、開票流程分析
不同公司對于銷售人員的申報賬目的審核時間是有差別的,那么我們就規(guī)范性的角度去分析,優(yōu)化企業(yè)的開票流程,從而讓公司的財務(wù)管理更加的標準化,公司開票流程和規(guī)范如下:
1. 銷售人員與財務(wù)部對賬時間問題
一般情況下,企業(yè)銷售助理需要在每月的5日之前,將銷售部門人員上一個月度的銷售記錄導(dǎo)出來,發(fā)放給銷售人員進行確認,銷售人員簽字為主。
2. 報賬單處理問題
公司需要建立統(tǒng)一的客戶對賬匯總系統(tǒng),為每一個銷售人員建立銷售清單、客戶對賬單、開票清單。
3. 銷售人員與客戶對賬問題
上月的銷售數(shù)據(jù)獲取之后,銷售人員需要將數(shù)據(jù)整理匯總到表內(nèi),然后制作與客戶的對賬表,發(fā)送給客戶對賬和簽章。
4. 確認開票清單
開票信息是需要再次確認的,內(nèi)容包括了客戶的開票信息、品項、規(guī)格、數(shù)量、金額等等,任何一個項目都要列舉清楚,避免出錯。
5. 新增項目開票申請
在經(jīng)營中,會遇到一些新增的既定開票品項,銷售人員向上級部門提交申請,經(jīng)過確認批準之后,方可開票。
6. 開票信息變更
在開票信息變更的時候,一定要著重注明,并且告知開票員。
7. 開票員開票后由銷售助理領(lǐng)取
在確定了所有信息之后,開票員就著手開票,銷售助理確認領(lǐng)取發(fā)票,然后由銷售人員交付給客戶,對于未來的收款情況進行持續(xù)的跟蹤。
8. 收款與開票誤差問題
在收款之后,財務(wù)部門需要確定開票金額與收款金額之間是不是有差額,如果不存在差額,進行核銷賬款;如果存在差額,需要以書面的形式通知銷售部門,進行后續(xù)處理。
北京分公司開票的過程中,需要一個系統(tǒng)化的方案進行統(tǒng)一的管理,明確各級部門的職責(zé),確認開票信息無誤。另外,對于開票,企業(yè)有必要設(shè)置一些懲罰措施,目的是避免出現(xiàn)過大的失誤,對于企業(yè)的經(jīng)營造成不必要的影響。
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