一、市本級支出預(yù)算說明
2020年度寧德市本級一般公共預(yù)算支出數(shù)為505447萬元,比上年增加90837萬元,增長21.9%。具體情況如下:
?。ㄒ唬?01-一般公共服務(wù)支出科目71189萬元,較上年增加22824萬元,增長47.2%。主要原因是增加安排預(yù)留人員經(jīng)費(fèi)和商貿(mào)、人力、紀(jì)檢等專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi),其中:
1、20101-人大事務(wù)科目1602萬元,較上年增加68萬元,增長4.4%。主要原因是增加人大代表履職經(jīng)費(fèi)等支出。
2、20102-政協(xié)事務(wù)科目1385萬元,較上年增加17萬元,增長1.2%。主要原因是新增人員,基本支出增加。
3、20103-政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)科目7864萬元,較上年減少684萬元,下降8.0%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)安排減少。
4、20104-發(fā)展與改革事務(wù)科目3636萬元,較上年增加818萬元,增長29.0%。主要原因是市鐵辦、數(shù)字辦、援疆建設(shè)指揮部劃轉(zhuǎn)至發(fā)改委,相應(yīng)安排經(jīng)費(fèi),采用20104科目。
5、20105-統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)科目812萬元,較上年增加24萬元,增長3.0%。主要原因是新增人員,基本支出增加。
6、20106-財(cái)政事務(wù)科目1510萬元,較上年增加3萬元,增長0.2%,主要原因是新增人員,基本支出增加。
7、20107-稅收事務(wù)科目2600萬元,與上年持平。
8、20108-審計(jì)事務(wù)科目632萬元,較上年減少113萬元,下降15.2%。主要原因是新增人員,基本支出增加。
9、20110-人力資源事務(wù)科目6450萬元,較上年增加2000萬元,增長44.9%。主要原因是人才獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)增加。
10、20111-紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)科目2303萬元,較上年增加444萬元,增長23.9%。主要原因是增加巡察工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等支出。
11、20113-商貿(mào)事務(wù)科目19273萬元,較上年增加18484萬元,增長5741.2%。主要原因是增加了總部項(xiàng)目獎(jiǎng)補(bǔ)資金18500萬元。
12、20123-民族事務(wù)科目1073萬元,較上年增加97萬元,增長10.0%。主要原因是增加畬族文化保護(hù)專項(xiàng)資金等支出。
13、20125-港澳臺事務(wù)科目465萬元,較上年增加94萬元,增長25.2%。主要原因是增加臺灣青年就業(yè)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)助專項(xiàng)資金等省級專項(xiàng)支付資金支出。
14、20126-檔案事務(wù)科目277萬元,較上年減少51萬元,下降15.4%。主要原因是機(jī)構(gòu)改革,原檔案局行政職能劃轉(zhuǎn)市委辦公室,人員劃轉(zhuǎn),人員經(jīng)費(fèi)減少。
15、20128-民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)科目293萬元,較上年減少8萬元,下降2.7%。主要原因是農(nóng)工黨及民盟基本支出有所減少。
16、20129-群眾團(tuán)體事務(wù)科目1529萬元,較上年增加206萬元,增長15.6%,主要原因是是新增人員,基本支出增加。
17、20131-黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)科目5259萬元,較上年增加1057萬元,增長25.1%。主要原因是新增軍民融合辦及深化改革辦等單位,相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出增加。
18、20132-組織事務(wù)科目874萬元,較上年增加27萬元,增長3.1%。主要原因是增加村干部教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)等支出。
19、20133-宣傳事務(wù)科目605萬元,較上年增加8萬元,增長1.3%。主要原因是機(jī)構(gòu)改革,互聯(lián)網(wǎng)中心劃轉(zhuǎn)市委網(wǎng)信辦,人員經(jīng)費(fèi)科目改列20131-網(wǎng)信事務(wù)科目;增加安排"理論宣講輕騎兵"專項(xiàng)。
20、20134-統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)科目627萬元,較上年增加178萬元,增長39.6%。主要原因是新增人員,基本支出增加。
21、20135-對外聯(lián)絡(luò)事務(wù)科目0萬元,較上年減少49萬元,下降100%。主要原因是外事業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)轉(zhuǎn)列2010302一般行政管理事務(wù)(政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù))科目。
22、20136-其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出科目35萬元,較上年減少321萬元,下降90.2%。主要原因是市委黨建專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少。
23、20137-網(wǎng)信事務(wù)科目259萬元,較上年減少521萬元,下降-66.8%。主要原因是寧德市公共信用信息平臺(二期)項(xiàng)目2020年未安排,項(xiàng)目支出減少,機(jī)構(gòu)改革新增中共寧德市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室基本支出增加。
24、20138-市場監(jiān)督管理事務(wù)科目4543萬元,較上年增加532萬元,增長13.3%。主要原因是機(jī)構(gòu)改革導(dǎo)致人員及相關(guān)經(jīng)費(fèi)增加。
25、20199-其他一般公共服務(wù)支出科目7151萬元,較上年增加484萬元,增長7.3%。主要原因是網(wǎng)格化PPP項(xiàng)目政府付費(fèi)支出增加。
?。ǘ?03-國防支出科目1531萬元,較上年減少96萬元,下降5.9%。主要原因是人防相關(guān)經(jīng)費(fèi)減少,其中:
1、20306-國防動(dòng)員科目1451萬元,較上年減少96萬元,下降-6.2%。主要原因是人防相關(guān)經(jīng)費(fèi)減少。
2、20399-其他國防支出科目80萬元, 與上年持平。
?。ㄈ?04-公共安全支出科目34039萬元,較上年增加2679萬元,增長8.5%。主要原因是增加公安人員等經(jīng)費(fèi)支出,其中:
1、20401-武裝警察部隊(duì)科目120萬元,較上年減少965萬元,下降88.9%。主要原因是2019年機(jī)構(gòu)改革,武警寧德邊防支隊(duì)及武警支隊(duì)撤銷,相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出減少。
2、20402-公安科目26998萬元,較上年增加3488萬元,增長14.8%。主要原因是增加公安人員等經(jīng)費(fèi)支出。
3、20403-國家安全科目50萬元,與上年持平。
4、20405-法院科目60萬元,較上年增加60萬元,增長100%。主要原因是2019年司法輔警人員經(jīng)費(fèi)60萬元以追加形式予以補(bǔ)助,2020年納入年初部門預(yù)算。
5、20406-司法科目811萬元,較上年增加96萬元,增長13.5%。主要原因是新增人員支出及政府法制工作等經(jīng)費(fèi)支出。
6、20499-其他公共安全支出科目6000萬元,與上年持平。
?。ㄋ模?05-教育支出科目42755萬元,較上年增加4567萬元,增長12%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)安排增加,其中:
1、20501-教育管理事務(wù)科目1067萬元,較上年減少64萬元,下降5.6%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)安排減少。
2、20502-普通教育科目21551萬元,較上年增加1921萬元,增長9.8%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)安排增加。
3、20503-職業(yè)教育科目6930萬元,較上年增加357萬元,增長5.4%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)安排增加。
4、20505-廣播電視教育科目720萬元,較上年減少23萬元,下降3.1%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)安排減少。
5、20507-特殊教育科目814萬元,較上年增加156萬元,增長23.8%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)安排增加。
6、20508-進(jìn)修及培訓(xùn)科目2408萬元,較上年增加545萬元,增長29.2%。主要原因是增加安排專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)。
7、20509-教育費(fèi)附加安排的支出科目5609萬元,較上年增加1609萬元,增長40.2%。主要原因是教育費(fèi)附加收入安排增加。
8、20599-其他教育支出科目3657萬元,較上年增加66萬元,增長1.8%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)安排增加。
(五)206-科學(xué)技術(shù)支出科目4212萬元,較上年增加957萬元,增長29.4%。主要原因是上級提前下達(dá)專項(xiàng)增加,預(yù)留科技部門人員經(jīng)費(fèi)支出增加,人員經(jīng)費(fèi)增加。其中:
1、20601-科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)科目141萬元,較上年減少40萬元,下降21.9%。主要原因是機(jī)構(gòu)改革,市知識產(chǎn)權(quán)局行政職能與市工商行政管理局等部門職能整合,組建市市場監(jiān)督管理局,人員劃轉(zhuǎn),人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。
2、20603-應(yīng)用研究科目731萬元,較上年增加30萬元,增長4.2%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。
3、20604-技術(shù)研究與開發(fā)科目1292萬元,較上年增加209萬元,增長19.3%。主要原因是上級提前下達(dá)專項(xiàng)增加。
4、20605-科技條件與服務(wù)科目107萬元,較上年增加2萬元,增長1.9%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。
5、20606-社會科學(xué)科目67萬元,較上年減少14萬元,下降17%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)減少。
6、20607-科學(xué)技術(shù)普及科目351萬元,較上年減少26萬元,下降6.9%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)減少。
7、20609-科技重大項(xiàng)目科目50萬元,較上年增加50萬元,增長100%。主要原因是上級提前下達(dá)專項(xiàng)增加。
8、20699-其他科學(xué)技術(shù)支出科目1473萬元,較上年增加746萬元,增長102.6%。主要原因是上級提前下達(dá)專項(xiàng)增加,預(yù)留科技部門人員經(jīng)費(fèi)支出。
?。?07-文化旅游體育與傳媒支出科目8743萬元,較上年減少798萬元,下降8.4%。主要原因是上級提前下達(dá)專項(xiàng)減少。其中:
1、20701-文化和旅游科目4019萬元,較上年減少1360萬元,下降25.3%。主要原因是上級提前下達(dá)專項(xiàng)減少。
2、20702-文物科目567萬元,較上年增加105萬元,增長22.6%。主要原因是上級提前下達(dá)專項(xiàng)增加,增加安排文物保護(hù)專項(xiàng)資金。
3、20703-體育科目1422萬元,較上年增加229萬元,增長19.2%。主要原因是上級提前下達(dá)專項(xiàng)增加,增加安排老年人體育活動(dòng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
4、20706-新聞出版電影科目112萬元,較上年增加1萬元,增長0.5%。主要原因是閩東日報(bào)社預(yù)計(jì)非稅收入增加,相應(yīng)增加非稅收入安排的支出。
5、20708-廣播電視科目2436萬元,較上年增加804萬元,增長49.3%。主要原因是寧德電視臺廣告收入納入預(yù)算管理,增加非稅收入安排的支出800萬元。
6、20799-其他文化體育與傳媒支出科目188萬元,較上年減少577萬元,下降75.5%。主要原因是上級提前下達(dá)專項(xiàng)減少。
?。ㄆ撸?08-社會保障和就業(yè)支出科目55553萬元,較上年增加38380萬元,增長223.5%。主要原因是增加安排就業(yè)補(bǔ)助資金、高級職稱專業(yè)人才專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)資金、養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收支缺口補(bǔ)助、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)制度參保人員基金轉(zhuǎn)移缺口補(bǔ)助、預(yù)留人員經(jīng)費(fèi)支出(其他部門)和未休年假報(bào)酬等經(jīng)費(fèi)、上級提前下達(dá)專項(xiàng)增加。其中:
1、20801-人力資源和社會保障管理事務(wù)科目2294萬元,較上年增加919萬元,增長66.9%。主要原因是增加安排高級職稱專業(yè)人才專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)資金。
2、20802-民政管理事務(wù)科目602萬元,較上年減少7萬元,下降1.1%。主要原因是民政工作經(jīng)費(fèi)減少。
3、20805-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出科目8264萬元,較上年減少114萬元,下降1.4%。主要原因是按國家減稅降費(fèi)政策,減少安排機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
4、20807-就業(yè)補(bǔ)助科目1466萬元,較上年增加626萬元,增長74.5%。主要原因是市級增加安排就業(yè)補(bǔ)助資金。
5、20808-撫恤科目1704萬元,較上年增加81萬元,增長5%。主要原因是增加安排重點(diǎn)優(yōu)撫對象撫恤和生活補(bǔ)助市級配套資金和農(nóng)村籍退役士兵老年生活補(bǔ)助市級配套資金。
6、20809-退役安置科目1551萬元,較上年增加1379萬元,增長801.1%。主要原因是上級提前下達(dá)專項(xiàng)未提前下達(dá)縣級導(dǎo)致增加。
7、20810-社會福利科目1026萬元,較上年增加70萬元,增長7.4%。主要原因是增加安排百歲及以上老年人老年節(jié)(重陽節(jié))市級慰問資金,以及基本工資等人員經(jīng)費(fèi)增加。
8、20811-殘疾人事業(yè)科目1674萬元,較上年減少1095萬元,下降39.5%。主要原因是上級提前下達(dá)專項(xiàng)減少。
9、 20816-紅十字事業(yè)科目69萬元,較上年減少8萬元,下降10.5%。主要原因是紅十字會事業(yè)發(fā)展經(jīng)費(fèi)減少。
10、20820-臨時(shí)救助科目352萬元,較上年增加63萬元,增長21.9%。主要原因是上級提前下達(dá)專項(xiàng)增加。
11、20826-財(cái)政對基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助科目13918萬元,較上年增加13918萬元,增長100%。主要原因是增加安排養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收支缺口補(bǔ)助和基本養(yǎng)老保險(xiǎn)制度參保人員基金轉(zhuǎn)移缺口補(bǔ)助。
12、20828-退役軍人管理事務(wù)科目355萬元,較上年增加292萬元,增長464%。主要原因是機(jī)構(gòu)改革新增退役軍人事務(wù)局及下屬單位導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加。
13、20899-其他社會保障和就業(yè)支出科目22276萬元,較上年增加22254萬元,增長97732.6%。主要原因:一是上級提前下達(dá)專項(xiàng)未提前下達(dá)縣級導(dǎo)致增加;二是增加安排預(yù)留人員經(jīng)費(fèi)支出(其他部門)、未休年假報(bào)酬和高校畢業(yè)生自主創(chuàng)業(yè)啟動(dòng)扶持資金(科目由2080799調(diào)整)。
(八)210-衛(wèi)生健康支出科目182038萬元,較上年增加8579萬元,增長4.9%。主要原因是疾控中心能力提升項(xiàng)目資金、衛(wèi)生信息化建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等增加,增加安排創(chuàng)建全國無償獻(xiàn)血先進(jìn)城市專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),上級提前下達(dá)專項(xiàng)增加。其中:
1、21001-衛(wèi)生健康管理事務(wù)科目1956萬元,較上年增加173萬元,增長9.7%。主要原因:一是基本工資等人員經(jīng)費(fèi)增加;二是醫(yī)技衛(wèi)生人才培養(yǎng)市級配套經(jīng)費(fèi)增加。
2、21002-公立醫(yī)院科目3077萬元,較上年增加664萬元,增長27.5%。主要原因是上級提前下達(dá)專項(xiàng)增加。
3、21004-公共衛(wèi)生科目4565萬元,較上年增加1004萬元,增長28.2%。主要原因是疾控中心能力提升項(xiàng)目資金增加和增加安排創(chuàng)建全國無償獻(xiàn)血先進(jìn)城市專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
4、21006-中醫(yī)藥科目90萬元,較上年增加8萬元,增長9.8%。主要原因是上級提前下達(dá)專項(xiàng)增加。
5、21007-計(jì)劃生育事務(wù)科目820萬元,較上年減少32萬元,下降3.8%。主要原因是計(jì)生協(xié)會基本支出科目調(diào)整為2012901科目列支。
6、21011-行政事業(yè)單位醫(yī)療科目4640萬元,較上年減少2435萬元,下降34.4%。主要原因是行政單位離退休人員醫(yī)療費(fèi)、事業(yè)單位離退休人員醫(yī)療費(fèi)和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(3%財(cái)政統(tǒng)籌部分)由于結(jié)余資金充足,當(dāng)年暫不安排。
7、21012-財(cái)政對基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助科目147723萬元,較上年增加37292萬元,增長33.8%。主要原因:一是上級提前下達(dá)專項(xiàng)增加;二是城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)資金財(cái)政補(bǔ)助縣級配套經(jīng)費(fèi)由2101506調(diào)整到此科目列支。
8、21013-醫(yī)療救助科目11168萬元,較上年增加2774萬元,增長33%。主要原因:一是上級提前下達(dá)專項(xiàng)增加;二是城鄉(xiāng)醫(yī)療救助縣級配套資金經(jīng)費(fèi)由2101506調(diào)整到此科目列支。
9、21014-優(yōu)撫對象醫(yī)療科目68萬元,較上年減少1萬元,下降2%。主要原因是革命“五老”人員醫(yī)療補(bǔ)助市級配套資金安排減少。
10、21015-醫(yī)療保障管理事務(wù)科目3807萬元,較上年減少32261萬元,下降89.4%。主要原因:一是城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)資金財(cái)政補(bǔ)助縣級配套經(jīng)費(fèi)由此科目調(diào)整為21012列支;二是城鄉(xiāng)醫(yī)療救助縣級配套資金經(jīng)費(fèi)由此科目調(diào)整為21013列支。
11、21016-老齡衛(wèi)生健康事務(wù)科目0萬元,較上年減少124萬元,下降100%。主要原因是機(jī)構(gòu)改革市老齡辦并入市衛(wèi)健委列支科目變更導(dǎo)致支出減少。
12、21099-其他衛(wèi)生健康支出科目4123萬元,較上年增加1518萬元,增長58.3%。主要原因是衛(wèi)生信息化建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加。
(九)211-節(jié)能環(huán)保支出科目8438萬元,較上年增加5429萬元,增長180.4%。主要原因是各縣(市、區(qū))生態(tài)環(huán)境局(包括下屬環(huán)境監(jiān)察支隊(duì)、環(huán)境監(jiān)測站)上收市級管理。其中:
1、21101-環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)科目6964萬元,較上年增加6164萬元,增長770.9%。主要原因是各縣(市、區(qū))生態(tài)環(huán)境局(包括下屬環(huán)境監(jiān)察支隊(duì)、環(huán)境監(jiān)測站)上收市級管理,經(jīng)費(fèi)由市級安排。
2、21102-環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察科目77萬元,較上年減少319萬元,下降80.5%。主要原因是市級環(huán)境監(jiān)測站已上收省級管理,相關(guān)基本支出不再安排。
3、21103-污染防治科目1097萬元,較上年增加1097萬元,增長100%。主要原因是2019年提前下達(dá)省級小流域以獎(jiǎng)促治資金市生態(tài)環(huán)境局未提出分配意見,先行列支在市生態(tài)環(huán)境局,目前已分配下縣。
4、21104-自然生態(tài)保護(hù)科目0萬元,較上年減少1480萬元,下降100%。主要原因是農(nóng)村污水垃圾治理常態(tài)化機(jī)制建設(shè)經(jīng)費(fèi)三年行動(dòng)已結(jié)束,2020年不再安排相關(guān)項(xiàng)目資金。
5、21114-能源節(jié)約利用科目0萬元,較上年減少33萬元,下降100%。主要原因是寧德市節(jié)能監(jiān)察(監(jiān)測)中心人員經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)轉(zhuǎn)列至21599-其他資源勘探信息等支出科目。
6、21199-其他節(jié)能環(huán)保支出科目300萬元,與上年持平。
?。ㄊ?12-城鄉(xiāng)社區(qū)支出科目13765萬元,較上年增加1418萬元,增長11.5%。主要原因是上汽寧德基地PPP項(xiàng)目政府付費(fèi)支出增加,其中:
1、21201-城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)科目13649萬元,較上年增加3904萬元,增長40.1%。主要原因是上汽寧德基地PPP項(xiàng)目政府付費(fèi)支出比上年增加4210萬元。
2、21203-城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理科目89萬元,較上年減少6萬元,下降6.5%。主要原因是規(guī)劃工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少5.2萬元。
3、21203-城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施科目0萬元,較上年減少1120萬元,下降100%。主要原因是中心城區(qū)夜景亮化工程經(jīng)費(fèi)轉(zhuǎn)列城市公共設(shè)施科目。
4、21205-城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生科目27萬元,較上年減少1303萬元,下降98%。主要原因是農(nóng)村改水改廁專項(xiàng)補(bǔ)助資金2020年未安排。
5、21299-其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出科目0萬元,較上年減少57萬元,下降100%。主要原因是保障房及公租房業(yè)務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)轉(zhuǎn)列一般行政管理事務(wù)科目。
?。ㄊ唬?13-農(nóng)林水支出科目21449萬元,較上年減少1706萬元,下降7.4%。主要原因是上級提前下達(dá)專項(xiàng)減少2458.5萬元,其中:
1、21301-農(nóng)業(yè)農(nóng)村科目5062萬元,較上年增加43萬元,增長0.9%。主要原因是增加安排人員經(jīng)費(fèi)。
2、21302-林業(yè)和草原科目2334萬元,較上年減少382萬元,下降14%。主要原因是森林植被恢復(fù)費(fèi)收入預(yù)算減少,相應(yīng)安排項(xiàng)目支出減少。
3、21303-水利科目3243萬元,較上年減少43萬元,下降1.3%。主要原因是減少安排水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理專項(xiàng)資金和河務(wù)水資源及水旱災(zāi)害防御綜合平臺建設(shè)及運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)資金。
4、21305-扶貧科目9980萬元,較上年增加1129萬元,增長12.8%。主要原因是增加安排鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興專項(xiàng)資金。
5、21308-普惠金融發(fā)展支出科目0萬元,較上年減少3283萬元,下降100%。主要原因是上級提前下達(dá)專項(xiàng)(普惠金融發(fā)展專項(xiàng)資金2400萬元及2019年森林綜合保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼資金883萬元)減少。
6、21399-其他農(nóng)林水支出科目830萬元,較上年增加830萬元,增長100%。主要原因是增加預(yù)留人員經(jīng)費(fèi)支出和上級提前下達(dá)專項(xiàng)(海洋與漁業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金330萬元)。
?。ㄊ?14-交通運(yùn)輸支出科目7208萬元,較上年增加1966萬元,增長37.5%。主要原因是新增市公交公司中心城區(qū)汽電車運(yùn)營補(bǔ)助(成本規(guī)制),其中:
1、21401-公路水路運(yùn)輸科目1492萬元,較上年增加798萬元,增長115.1%。主要原因是成品油價(jià)格改革對交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼科目轉(zhuǎn)列21401-公路水路運(yùn)輸科目。
2、21404-成品油價(jià)格改革對交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼科目1827萬元,較上年減少1150萬元,下降38.6%。主要原因是成品油價(jià)格改革對交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼科目轉(zhuǎn)列21401-公路水路運(yùn)輸科目、減少安排交通民生工程項(xiàng)目支出。
3、21405-郵政業(yè)支出科目40萬元,較上年增加10萬元,增長33.3%。主要原因是市郵政管理增加郵政管理部門綜合補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)10萬元。
4、21499-其他交通運(yùn)輸支出科目3849萬元,較上年增加2308萬元,增長149.8%。主要原因是新增市公交公司中心城區(qū)汽電車運(yùn)營補(bǔ)助(成本規(guī)制)。
(十三)215-資源勘探工業(yè)信息等支出科目3092萬元,較上年減少4萬元,下降0.1%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)減少,其中:
1、21502-制造業(yè)科目499萬元,較上年減少72萬元,下降12.7%。主要原因是因機(jī)構(gòu)改革,部分人員經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)轉(zhuǎn)列至其他科目造成減支。
2、21505-工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管科目113萬元,較上年減少7萬元,下降6.1%。主要原因是人員減少,減少安排人員經(jīng)費(fèi)。
3、21507-國有資產(chǎn)監(jiān)管科目429萬元,較上年增加30萬元,增長7.6%。主要原因是人員增加,增加安排人員經(jīng)費(fèi)。
4、21508-支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出科目17萬元,較上年增加10萬元,增長153.9%。主要原因是小微企業(yè)信息平臺維護(hù)費(fèi)轉(zhuǎn)列至該科目造成增支。
5、21599-其他資源勘探信息等支出科目2035萬元,較上年增加35萬元,增長1.7%。主要原因是寧德市節(jié)能監(jiān)察(監(jiān)測)中心人員經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)轉(zhuǎn)列至該科目造成增支出。
?。ㄊ模?16-商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出科目1999萬元,較上年減少49萬元,下降2.4%。主要原因是人員減少,減少安排人員經(jīng)費(fèi),其中:
1、21602-商業(yè)流通事務(wù)科目399萬元,較上年減少49萬元,下降10.9%。主要原因是人員減少,減少安排人員經(jīng)費(fèi)。
2、21606-涉外發(fā)展服務(wù)支出科目0萬元,較上年減少400萬元,下降100%。主要原因是項(xiàng)目資金400萬元由2160699-其他涉外發(fā)展服務(wù)支出調(diào)整為2169999-其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出。
3、21699-其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出科目1600萬元,較上年增加400萬元,增長33.3%。主要原因是項(xiàng)目資金400萬元由2160699-其他涉外發(fā)展服務(wù)支出變更為2169999-其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出。
?。ㄊ澹?17-金融支出科目150萬元,與上年持平。其中:
21701-金融發(fā)展支出科目150萬元, 與上年持平。
(十六)220-自然資源海洋氣象等支出科目2035萬元,較上年減少442萬元,下降17.8%。主要原因是部分專項(xiàng)資金2020年未安排,其中:
1、22001-自然資源事務(wù)科目1707萬元,較上年減少499萬元,下降20.8%。主要原因是海漂垃圾治理整治工作經(jīng)費(fèi)及海上綜合整治專項(xiàng)資金等項(xiàng)目今年未安排。
2、22005-氣象事務(wù)科目228萬元,較上年增加7萬元,增長3.3%。主要原因是人員增加,增加安排人員經(jīng)費(fèi)。
3、22099-其他自然資源海洋氣象等支出科目100萬元,與上年持平。
(十七)221-住房保障支出科目6685萬元,較上年增加395萬元,增長6.3%。主要原因是中央調(diào)資增加安排住房公積金繳費(fèi)支出,其中:
1、22102-住房改革支出科目4598萬元,較上年增加470萬元,增長11.4%。主要原因是中央調(diào)資增加安排住房公積金繳費(fèi)支出。
2、22103-城鄉(xiāng)社區(qū)住宅科目2087萬元,較上年減少75萬元,下降3.5%。主要原因是人員減少,減少安排人員經(jīng)費(fèi)。
?。ㄊ耍?22-糧油物資儲備支出科目1313萬元,較上年減少808萬元,下降38.1%。主要原因是機(jī)構(gòu)改革導(dǎo)致科目變更,2020年未安排糧食輪換價(jià)差,其中:
22201-糧油事務(wù)科目1313萬元,較上年減少808萬元,下降38.1%。主要原因是糧食局已劃入市發(fā)改委,相應(yīng)減少22201科目安排的基本支出,且2019年在年終預(yù)算調(diào)整時(shí)追加601.52萬元補(bǔ)充2019年糧食輪換價(jià)差,2020年未增加該筆經(jīng)費(fèi)。
(十九)224-災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出科目3392萬元,較上年減少162萬元,下降4.6%。主要原因是市公安消防支隊(duì)直臂云梯等裝備購置經(jīng)費(fèi)減少,其中:
1、22401-應(yīng)急管理事務(wù)科目709萬元,較上年增加155萬元,增長27.9%。主要原因是林業(yè)、水利、民政等部門部分職能劃入應(yīng)急局,相應(yīng)安排支出。
2、22402-消防事務(wù)科目2578萬元,較上年減少320萬元,下降11%。主要原因是直臂云梯等裝備購置經(jīng)費(fèi)減少。
3、22405-地震事務(wù)科目106萬元,較上年增加3萬元,增長3.1%。主要原因是人員增加,增加安排人員經(jīng)費(fèi)。
?。ǘ?27-預(yù)備費(fèi)科目3700萬元,較上年增加700萬元,增長23.3%。主要原因是根據(jù)預(yù)算法“各級一般公共預(yù)算應(yīng)當(dāng)按照本級一般公共預(yù)算支出額的百分之一至百分之三設(shè)置預(yù)備費(fèi)”規(guī)定,按市本級一般公共預(yù)算支出總額37億元的1%安排總預(yù)備費(fèi)3700萬元。
(二十一)232-債務(wù)付息支出科目12950萬元,較上年增加4339萬元,增長50.4%。主要原因是2019年新增債務(wù)政府形成的利息支出增加,其中:
23203-地方政府一般債務(wù)付息支出科目12950萬元,較上年增加4339萬元,增長50.4%。主要原因是2019年新增債務(wù)政府形成的利息支出增加。
?。ǘ?29-其他支出科目19209萬元,較上年增加2668萬元,增長16.1%,其中:
22902-年初預(yù)留科目7500萬元,較上年減少3100萬元,下降29.2%。主要原因是預(yù)留人員經(jīng)費(fèi)支出(其他部門)減少。
22999-其他支出科目11709萬元,較上年增加5768萬元,增長97.1%。
二、財(cái)政轉(zhuǎn)移支付安排情況
2020年度寧德市本級對下稅收返還和轉(zhuǎn)移支付預(yù)算數(shù)為99650萬元,比上年增加35787萬元,增長56.04%。具體情況如下:
(一)一般性轉(zhuǎn)移支付
2020年度寧德市本級對下一般轉(zhuǎn)移支付預(yù)算數(shù)為37566 萬元,比上年增加21097萬元,增加128.1%。具體情況如下:
1.均衡性轉(zhuǎn)移支付支出5483萬元,與上年持平。
2.成品油稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付支出829萬元,與上年持平。
3.農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付支出541萬元,與上年持平。
4.其他一般性轉(zhuǎn)移支付支出30713萬元,較上年增加21097萬元,增長219.4%。
(二)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付
2020年度寧德市本級對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付預(yù)算數(shù)為58412萬元,比上年增加14690萬元,增長33.6%。具體情況如下:
1.一般公共服務(wù)支出11萬元,較上年減少39萬元,下降78%。
2.社會保障和就業(yè)支出10381萬元,較上年減少1999萬元,下降16.2%。
3.衛(wèi)生健康支出16821萬元,較上年增加4295萬元,增長34.3%。
4.節(jié)能環(huán)保支出5080萬元,較上年增加5080萬元,增長100%。
5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出1560萬元,較上年增加1260萬元,增長420%。
6.農(nóng)林水支出12637萬元,較上年增加347萬元,增長2.8%。
7.資源勘探工業(yè)信息等支出1902萬元,較上年增加1902萬元,增長100%。
8.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出4571萬元,較上年增加792萬元,增長21.0%。
9.住房保障支出5449萬元,較上年增加4455萬元,增長448.2%。
(三)稅收返還
2020年度寧德市本級對下稅收返還預(yù)算數(shù)為3672萬元,與上年持平。
來源:寧德市人民政府
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