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用友ERP-U8銷售模塊操作手冊-(收藏版)(用友u8銷售模塊流程)

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1.0【目的】

規(guī)范ERP系統(tǒng)業(yè)務(wù)操作流程,提高各部門業(yè)務(wù)人員對系統(tǒng)的操作能力!

2.0【范圍】

適用于深圳盛泰光電有限公司銷售部!

3.0【定義】

3.1 銷售訂單: 是反映由購銷雙方確認(rèn)的客戶要貨需求的單據(jù),它可以是企業(yè)銷售合同中關(guān)于貨物的明細(xì)內(nèi)
容,也可以是一種訂貨的口頭協(xié)議。

4.0【職責(zé)】

4.1 主要工作

  1. 客戶檔案資料增加、維護(hù)。
  2. 客戶存貨檔案對照表的維護(hù),以及客戶存貨價格表的管理。
  3. 銷售報價業(yè)務(wù)的執(zhí)行、跟進(jìn)和維護(hù)。
  4. 銷售訂單業(yè)務(wù)的執(zhí)行、跟進(jìn)和維護(hù)。
  5. 銷售發(fā)貨業(yè)務(wù)的執(zhí)行、跟進(jìn)和維護(hù)。
  6. 根據(jù)日常工作,通過系統(tǒng)對相關(guān)共享信息進(jìn)行查詢,并作統(tǒng)計報表分析。

4.2 職責(zé)要求

  1. 嚴(yán)格按照本規(guī)范文件進(jìn)行操作。
  2. 在實際運作的過程中,發(fā)現(xiàn)基礎(chǔ)資料或其他相關(guān)設(shè)置有問題,需及時向相關(guān)部門反映并要求得到落實。
  3. 如果由于各種原因,不能上班的時間超過一天,需要事先把自己未處理的原始單據(jù)交接給相關(guān)指定人員, 確保系統(tǒng)的工作每天及進(jìn)行處理完畢。
  4. 用戶不越權(quán)操作、不做違規(guī)業(yè)務(wù)。
  5. 每個用戶只可以用自己的用戶名進(jìn)行登錄,并保證自己密碼不泄密,定期性更改密碼。
  6. 業(yè)務(wù)單據(jù)需要及時錄入,并要求實際工作執(zhí)行完成;業(yè)務(wù)操作完畢后或離開座位請及時關(guān)閉窗口。

4.3 關(guān)聯(lián)部門

  1. 工程部:要求及時將訂貨相關(guān)信息(如存貨名稱、產(chǎn)品BOM清單)維護(hù),確保業(yè)務(wù)部能第一時間在系統(tǒng)下達(dá)銷售訂單。同時,在日常工作中出現(xiàn)工程資料的更改需要在第一時間通知到業(yè)務(wù)部,以便業(yè)務(wù)部及時跟客戶溝通。
  2. PMC部: 當(dāng)訂單交貨出現(xiàn)異常的時候,第一時間通知業(yè)務(wù)部,以便業(yè)務(wù)部作出發(fā)貨調(diào)整。
  3. 倉庫部:根據(jù)業(yè)務(wù)部的發(fā)貨通知,及時做好銷售出貨備貨工作。
  4. 生產(chǎn)部:需每天及時將生產(chǎn)完工狀況及時錄入,確保業(yè)務(wù)部能通過系統(tǒng)準(zhǔn)確地掌握銷售訂單完成狀況。

5.0 【內(nèi)容】

5.1 客戶基礎(chǔ)資料維護(hù)

5.11 業(yè)務(wù)流程圖:

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5.12 客戶檔案維護(hù)

5.121 [菜單路徑]:基礎(chǔ)設(shè)置-基礎(chǔ)檔案-客商信息-客戶檔案

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  • 上圖中A、B、C、D分別跳出的編輯窗口

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5.122 [操作說明]

  • 基本屬性設(shè)置
  1. 客戶編碼:客戶編碼必須唯一??蛻艟幋a可以用數(shù)字或字符表示,最多可輸入20位數(shù)字或字符。
  2. 客戶名稱:可以是漢字或英文字母,客戶名稱最多可寫49個漢字或98個字符??蛻裘Q用于銷售發(fā)票的打印,即打印出來的銷售發(fā)票的銷售客戶欄目顯示的內(nèi)容為銷售客戶的客戶名稱。
  3. 客戶簡稱:可以是漢字或英文字母,客戶名稱最多可寫30個漢字或60個字符??蛻艉喎Q用于業(yè)務(wù)單據(jù)和賬表的屏幕顯示,例如:屏幕顯示的銷售發(fā)貨單的客戶欄目中顯示的內(nèi)容為客戶簡稱。
  4. 對應(yīng)供應(yīng)商編碼、簡稱:在客戶檔案中輸入對應(yīng)供應(yīng)商名稱時不允許記錄重復(fù),即不允許有多個客戶對應(yīng)一個供應(yīng)商的情況出現(xiàn)。例如當(dāng)在001客戶中輸入了對應(yīng)供應(yīng)商編碼為666,則在保存該客戶信息時同時需要將666供應(yīng)商檔案中的對應(yīng)客戶編碼記錄保存為001。
  5. 所屬分類:點擊參照按鈕選擇客戶所屬分類,或者直接輸入分類編碼。
  6. 所屬地區(qū)碼:可輸入客戶所屬地區(qū)的代碼,輸入系統(tǒng)中已存在的代碼時,自動轉(zhuǎn)換成地區(qū)名稱。
  7. 客戶總公司:客戶總公司指當(dāng)前客戶所隸屬的最高一級的公司,該公司必須是已經(jīng)通過[客戶檔案設(shè)置]功能設(shè)定的另一個客戶。在銷售開票結(jié)算處理時,具有同一個客戶總公司的不同客戶的發(fā)貨業(yè)務(wù),可以匯總在一張發(fā)票中統(tǒng)一開票結(jié)算。
  8. 開票單位:選擇總公司名稱或本身的名稱錄入,必須參照選擇輸入。
  9. 稅號:輸入客戶的工商登記稅號,用于銷售發(fā)票的稅號欄內(nèi)容的屏幕顯示和打印輸出。

10.法人:輸入客戶的企業(yè)法人代表的姓名,可輸入50個字符25個漢字。

11.客戶級別:指客戶的等級分類,參照客戶級別檔案輸入。

12.所屬銀行:指開戶銀行對應(yīng)的總行,參照銀行檔案輸入。

13.幣種:字符10漢字5,可參照選擇或輸入。

14.國內(nèi):指國內(nèi)客戶,如果啟用銷售系統(tǒng),新增客戶檔案默認(rèn)為'國內(nèi)'

  • 聯(lián)系頁屬性設(shè)置
  1. 分管部門:該客戶歸屬分管的業(yè)務(wù)部門。
  2. 專營業(yè)務(wù)員:指該客戶由哪個業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)聯(lián)系業(yè)務(wù)。
  3. 電話、手機(jī)號碼、呼叫機(jī):可用于銷售發(fā)票的客戶電話欄內(nèi)容的屏幕顯示和打印輸出。
  4. 聯(lián)系人:將字段長度增加至50位,可參照聯(lián)系人檔案進(jìn)行錄入,可參照范圍是該客戶的所有聯(lián)系人。也可錄入檔案中不存在的聯(lián)系人,保存客戶檔案時,同時按一定規(guī)則保存到客戶聯(lián)系人檔案中。
  5. 發(fā)貨倉庫:參照系統(tǒng)倉庫名稱檔案。
  • 信用頁屬性設(shè)置
  1. 應(yīng)收余額:應(yīng)收余額指客戶當(dāng)前的應(yīng)收賬款的余額,由系統(tǒng)自動維護(hù),用戶不能修改該欄目的內(nèi)容。點擊客戶檔案主界面上的〖信用〗按鈕,計算并顯示應(yīng)收款管理系統(tǒng)中客戶當(dāng)前應(yīng)收款余額。
  2. 付款條件:可用于銷售單據(jù)中付款條件的確省取值。
  • 其它屬性設(shè)置
  1. 發(fā)展日期:該客戶是何時建立供貨關(guān)系的。
  2. 停用日期:輸入因信用等原因和用戶停止業(yè)務(wù)往來的客戶被停止使用的日期。停用日期欄內(nèi)容不為空的客戶,在任何業(yè)務(wù)單據(jù)開具時都不能使用,但可進(jìn)行查詢。如果要使被停用的客戶放棄使用,將停用日期欄的內(nèi)容清空即可。

5.13 客戶存貨對照表維護(hù)

5.131 [菜單路徑]:基礎(chǔ)設(shè)置-基礎(chǔ)檔案-對照表-客戶存貨對照表

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提示:物料可以一對多,即客戶兩個物料編碼對應(yīng)公司一種物料.

5.14 客戶存貨價格表維護(hù)

5.141 客戶調(diào)價單業(yè)務(wù)

[菜單路徑]:銷售管理-價格管理-調(diào)價單

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5.142 客戶價格列表

[菜單路徑]:銷售管理-價格管理-客戶價格列表

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5.2 銷售報價及訂單下達(dá)業(yè)務(wù)

5.21 業(yè)務(wù)流程圖

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5.22 客戶報價業(yè)務(wù)

5.221 [菜單路徑]:銷售管理-銷售報價-銷售報價單

5.222 業(yè)務(wù)操作圖解說明

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5.223 功能說明:

1) 銷售報價是企業(yè)向客戶提供貨品、規(guī)格、價格、結(jié)算方式等信息,雙方達(dá)成協(xié)議后,銷售報價單轉(zhuǎn)為有效的銷售訂單。

2) 企業(yè)可以針對不同客戶、不同存貨、不同批量提出不同的報價、扣率;
3) 銷售報價單是可選單據(jù),用戶可根據(jù)業(yè)務(wù)的實際需要選用;

5.224 作業(yè)說明:

1) 報價單只能手工增加;

2) 報價單可修改、刪除、審核、棄審、關(guān)閉、打開;

3) 審核未關(guān)閉的報價單可參照生成銷售訂單;

5.23 客戶訂單業(yè)務(wù):

5.231 [菜單路徑]:銷售管理-銷售訂貨-銷售訂單

5.232 業(yè)務(wù)操作圖解說明

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5.223 操作說明:

  1. 客戶訂單手工增加,也可參照客戶報價單、合同生成。
  2. 客戶訂單可修改、刪除、審核、棄審、關(guān)閉、打開,可以行關(guān)閉、行打開。
  3. 未審核未整單關(guān)閉的客戶訂單可鎖定、解鎖。系統(tǒng)將已鎖定、已審核的未關(guān)閉的客戶訂單余量作為需求規(guī)劃的需求來源。
  4. 已審核未關(guān)閉的客戶訂單可以變更。

5.224 操作要求:

  1. 國內(nèi)生產(chǎn)工程單編號規(guī)則:ANC年月日 4位流水號。表頭中的的客戶訂單號指客戶給我們下達(dá)的訂單號碼,可以重復(fù).
  2. 表體中的存貨發(fā)貨日期要大于完工日期,發(fā)貨日期指給客戶發(fā)貨的日期,完工日期指要求生產(chǎn)完工的日期。
  3. 訂單如有特殊要求,需在備注欄里面進(jìn)行錄入,同時也可以將客戶的附件納入此訂單的附頁中.
  4. 訂單都必須進(jìn)入評審動作,如果訂單下達(dá)完全是公司標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品,則在表體訂單BOM中為“否”,如果有客戶特殊要求,則需要選擇訂單BOM為“是”,同時要求在表頭要求中,填寫客戶詳細(xì)的要求。
  5. 訂單審批流設(shè)置:銷售助理制單和修改,并提交給部門主管審核,然后提交給研發(fā)部。
  6. 為確保訂單要求描述清晰,作以下補(bǔ)充規(guī)定:
  • 國內(nèi)訂單可以多個產(chǎn)品在一個訂單中下達(dá),因為是國內(nèi)預(yù)測單,無客戶訂單號。國外訂單考慮到訂單包裝要求的不同,要求一個產(chǎn)品下達(dá)一個訂單,至于客戶訂單號,可以重復(fù),也就是說一個客戶訂單號可以對照多個生產(chǎn)工程單號。
  1. 客戶訂單可以手工增加,也可以參照銷售報價單生成!如果通過報價單生成,則報價單的存貨必須是系統(tǒng)中的標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品。
  2. 銷售訂單只有在審核情況下才可以進(jìn)入PMC部的需求運算過程中。
  3. 針對國內(nèi)銷售訂單,當(dāng)該訂單產(chǎn)品已完工入庫,并作了釋放后,需要在訂單界面將該訂單進(jìn)行關(guān)閉。

5.3 銷售發(fā)退貨業(yè)務(wù):

5.31 業(yè)務(wù)流程圖:

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5.32 銷售發(fā)貨業(yè)務(wù)

5.321 [菜單路徑]:銷售管理-銷售發(fā)貨-發(fā)貨單

5.322 業(yè)務(wù)操作圖解說明

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5.323 操作說明:

  1. 銷售發(fā)貨單可以手工增加,也可以參照銷售訂單生成。
  2. 發(fā)貨單可以修改、刪除、審核、棄審、關(guān)閉、打開,可以行關(guān)閉、行打開.
  3. 已審核未關(guān)閉的銷售發(fā)貨單可參照生成銷售發(fā)票.
  4. 銷售發(fā)貨單審核后,在庫存管理中生成銷售出庫單.
  • 參照生單界面

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[小提示]

  1. 銷售發(fā)貨單默認(rèn)參照選項為“客戶訂單”,如需更改可進(jìn)入銷售選項中進(jìn)行設(shè)置?。ㄒ娤聢D)
  2. [操作路徑]:銷售管理-設(shè)置-銷售選項-其他控制頁簽

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  • 生成后的發(fā)貨單

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[注意事項]

1、銷售發(fā)貨之前必須先查詢[銷售現(xiàn)存量查詢表],確認(rèn)自己的訂單是不是已經(jīng)辦理入庫!
特別提示:系統(tǒng)中的成品全設(shè)定了批號管理!生產(chǎn)部在辦理入庫時,都默認(rèn)將銷售訂單號當(dāng)作入庫的批號進(jìn)行!如果屬樣品則寫明是“樣品”批號。

  • 注意所有成品出貨的倉庫都必須是成品倉,如果是出原材料或半成品則需先由生產(chǎn)部或倉庫部先進(jìn)行調(diào)撥,再進(jìn)行出貨。銷售發(fā)貨時,同時需注明發(fā)貨單價,同時,系統(tǒng)已經(jīng)設(shè)定客戶檔案查看權(quán)限,非自己的客戶業(yè)務(wù)單據(jù),是不允許查看。銷售發(fā)貨審批流:銷售助理制單,部門主管審核,財務(wù)部終審。

提示:

  • 國內(nèi)發(fā)貨不通過生產(chǎn)工程單生單,直接手工新增成品,同時勾選對應(yīng)訂單批號。同時,提醒國內(nèi)的發(fā)貨成品,需先將訂單產(chǎn)品進(jìn)行釋放成公用庫存。國外發(fā)貨完全按生產(chǎn)工程單生單。

5.33 銷售退貨業(yè)務(wù)

5.331 [菜單路徑]:銷售管理-銷售發(fā)貨-退貨單

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  • 生成后的退貨單

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[注意事項]

  • 退貨必須先退回不良品倉,如果檢驗確認(rèn)合格后,則通過調(diào)撥單轉(zhuǎn)入成品倉;銷售退貨數(shù)量為負(fù)數(shù),同時必須注明單價。對于退貨回來的成品,進(jìn)入不良品倉時,也需要賦予批號,統(tǒng)一規(guī)定為“退貨”批號。銷售退貨單審核后,倉庫憑自動生成的紅字《銷售出庫單》辦理入倉業(yè)務(wù)。

5.34 國內(nèi)訂單成品釋放業(yè)務(wù)

系統(tǒng)所有產(chǎn)品都為LP按訂單模式管控,所有出貨都必須按訂單號管理,因國內(nèi)發(fā)貨不受訂單號控制,故在發(fā)貨前需作釋放動作,具體操作如下:

[菜單路徑] 銷售管理-銷售訂貨-訂單預(yù)留-按訂單預(yù)留

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5.4 日常管理報表查詢業(yè)務(wù)

5.41 銷售訂單預(yù)警和報警查詢

5.411 [菜單路徑]: 銷售管理-銷售訂貨-銷售訂單預(yù)警和報警

5.412 操作業(yè)務(wù)圖解

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  • 銷售訂單預(yù)警和報警表
  • 用友ERP-U8銷售模塊操作手冊-(收藏版)(用友u8銷售模塊流程)

    5.413 業(yè)務(wù)說明:通過此業(yè)務(wù)可實時關(guān)注銷售訂單的執(zhí)行狀況!

    • 提前預(yù)警的訂單記錄:訂單數(shù)量>累計發(fā)貨數(shù)量且0≤預(yù)發(fā)貨日期-當(dāng)前日期≤提前預(yù)警天數(shù)
    • 逾期報警的訂單記錄:訂單數(shù)量>累計發(fā)貨數(shù)量且預(yù)發(fā)貨日期-當(dāng)前日期<0且當(dāng)前日期-預(yù)發(fā)貨日期≥逾期預(yù)警天數(shù)。

    5.42 銷售現(xiàn)存量查詢

    5.421 [菜單路徑]: 銷售管理-銷售現(xiàn)存量查詢

    5.422 操作業(yè)務(wù)圖解

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    • 銷售現(xiàn)存量查詢

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    5.423 業(yè)務(wù)說明:可以查詢所有具有銷售屬性的存貨的當(dāng)前現(xiàn)存量、可用量,以及時掌握可發(fā)貨數(shù)量。

    1)現(xiàn)存量:倉庫當(dāng)前的倉存數(shù)量

    2)可用量:倉庫當(dāng)前可以使用的數(shù)量

    3)預(yù)發(fā)貨數(shù)量:在未來的時間,總共需要發(fā)貨的數(shù)量。

    4)待入庫數(shù)量:在未來的時間,總共預(yù)計入庫的數(shù)量。

    6.0 【流程圖】

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    7.0 【表單記錄】

    《客戶訂單》《發(fā)貨單》《退貨單》《銷售報價單》

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